Dados do Empenho:

Número:05010078

Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.950,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.050,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010078.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

21 - SERETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.300,00

Valor Líquido: R$ 19.521,86

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026


Data de Solicitação 22/05/2026


Histórico:

REFERENTE A FOPAG COMISSIONADO MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.300,001,00R$ 23.300,00
Total BrutoR$ 23.300,00
Total LiquidoR$ 23.300,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 2.260,73
IRRFPagar/RecolherR$ 1.517,41
Total das Retenções: R$ 3.778,14
Total Pago: R$ 23.300,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705020827/05/2026R$ 23.300,00