Dados do Empenho:

Número:05010078

Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.950,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.050,00

Dados da Liquidação:

Número:05010078.005

Valor Total da Liquidação:R$ 23.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.521,86

Pagamento 27050208

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 23.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.521,86


Histórico:

REF.FOPAG MAIO/2026.