- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040016.002
Número:01040016
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 207.696,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 292.303,46
Liquidação: 01040016.002
Liquidada em: 22/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 112.220,88
Valor Líquido: R$ 97.819,18
Competência: Maio/2026
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2026
Data de Solicitação 22/05/2026
Histórico:
REF. MAIO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 112.220,88 | 1,00 | R$ 112.220,88 | |
| Total Bruto | R$ 112.220,88 | ||||
| Total Liquido | R$ 112.220,88 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 10.287,06 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 4.114,64 |
Total das Retenções: R$ 14.401,70