Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 207.696,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 292.303,46

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040016.002

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 112.220,88

Valor Líquido: R$ 97.819,18

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026


Data de Solicitação 22/05/2026


Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 112.220,881,00R$ 112.220,88
Total BrutoR$ 112.220,88
Total LiquidoR$ 112.220,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 10.287,06
IRRFPagar/RecolherR$ 4.114,64
Total das Retenções: R$ 14.401,70
Total Pago: R$ 112.220,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705022327/05/2026R$ 112.220,88