Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.453,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.546,19

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040017.002

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 54.383,83

Valor Líquido: R$ 37.509,22

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026


Data de Solicitação 22/05/2026


Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 54.383,831,00R$ 54.383,83
Total BrutoR$ 54.383,83
Total LiquidoR$ 54.383,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.133,59
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.242,48
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 3.488,29
FALTASPagar/RecolherR$ 432,26
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,66
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 119,60
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 7.366,47
IRRFPagar/RecolherR$ 1.062,26
Total das Retenções: R$ 16.874,61
Total Pago: R$ 54.383,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705022727/05/2026R$ 54.383,83