Dados do Empenho:

Número:05010170

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.773,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.226,67

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010170.004

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.193,33

Valor Líquido: R$ 1.193,33

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 30/04/2026


Histórico:

REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 1.193,331,00R$ 1.193,33
Total BrutoR$ 1.193,33
Total LiquidoR$ 1.193,33
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.193,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905002729/05/2026R$ 1.193,33