Dados do Empenho:

Número:23020003

Valor Total do Empenho:R$ 230.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.798,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137.201,47

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 23020003.004

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.016,12

Valor Líquido: R$ 21.209,29

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026


Data de Solicitação 22/05/2026


Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.016,121,00R$ 23.016,12
Total BrutoR$ 23.016,12
Total LiquidoR$ 23.016,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 1.806,83
Total das Retenções: R$ 1.806,83
Total Pago: R$ 23.016,12 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705031027/05/2026R$ 23.016,12