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- Pagamento Nº 27050310
Número:23020003
Valor Total do Empenho:R$ 230.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 92.798,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137.201,47
Número:23020003.004
Valor Total da Liquidação:R$ 23.016,12
Valor Total Liquidado:R$ 21.209,29
Pagamento 27050310
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 23.016,12
Valor Líquido Pago: R$ 21.209,29
Histórico:
REF. MAIO/26