Dados do Empenho:

Número:26010062

Valor Total do Empenho:R$ 869.474,16

Valor Total Liquidado:R$ 433.591,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 216.611,67

Dados da Licitação:

Número:05.002/2025-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.090.638,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.22.05.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28

Valor Empenhado:R$ 11.874.812,05

Saldo a empenhar:R$ 215.826,23

Liquidação: 26010062.002

Liquidada em: 01/06/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3090

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 218.125,41

Valor Líquido: R$ 197.512,56

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 27/05/2026


Histórico:

MEDIÇÃO 11 - PERIODO 01/04/2026 A 30/04/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97011OPERACIONALIZAÇÃO DE DESTINO FINAL (MÊS)R$ 218.125,411,00R$ 218.125,41
Total BrutoR$ 218.125,41
Total LiquidoR$ 218.125,41
NÚMERO DA NOTA: 3090

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/05/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 912462888

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 130.875,255,00%R$ 6.543,76
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 32.718,8111,00%R$ 3.599,07
IR - PJ0021 - Serviços de limpezaExtraorçamentárioR$ 218.125,414,80%R$ 10.470,02
Total das Retenções: R$ 20.612,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0306002103/06/2026R$ 218.125,41