Dados do Empenho:

Número:04050019

Valor Total do Empenho:R$ 11.522,50

Valor Total Liquidado:R$ 11.522,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76

Saldo a empenhar:R$ 364.996,49

Liquidação: 04050019.001

Liquidada em: 28/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 37007

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.522,50

Valor Líquido: R$ 11.384,23

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 18/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 37007
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97999ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG)R$ 5,25300,00R$ 1.575,00
#98008FEIJÃO DE CORDA (KG)R$ 4,94100,00R$ 494,00
#98011MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG)R$ 5,81200,00R$ 1.162,00
#98004FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG)R$ 1,78150,00R$ 267,00
#98014ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (GARRAFA)R$ 10,7350,00R$ 536,50
#98016SAL REFINADO IODADO (KG)R$ 1,5043,00R$ 64,50
#98001COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (KG)R$ 8,2530,00R$ 247,50
#98065COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (KG)R$ 23,92300,00R$ 7.176,00
Total BrutoR$ 11.522,50
Total LiquidoR$ 11.522,50
NÚMERO DA NOTA: 37007

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/05/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2605.10.394.436/0001-66.55.001.000037007.1.00076930.0

Número do Protocolo: 223260050624008

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 11.522,501,20%R$ 138,27
Total das Retenções: R$ 138,27
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0206003302/06/2026R$ 11.522,50