Dados do Empenho:

Número:05010103

Valor Total do Empenho:R$ 910.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.220,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 361.779,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010103.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 40.991,57

Valor Líquido: R$ 40.991,57

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026


Data de Solicitação 22/05/2026


Histórico:

ref fopag ace efetivos - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 40.991,571,00R$ 40.991,57
Total BrutoR$ 40.991,57
Total LiquidoR$ 40.991,57
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 40.991,57 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705045127/05/2026R$ 40.991,57