Dados do Empenho:

Número:02020129

Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90

Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55

Valor Empenhado:R$ 379.423,60

Saldo a empenhar:R$ 247.392,95

Liquidação: 02020129.022

Liquidada em: 03/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4547

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.121,20

Valor Líquido: R$ 2.971,38

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 29/05/2026


Histórico:

Liquidação referente manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4018,00R$ 3.121,20
Total BrutoR$ 3.121,20
Total LiquidoR$ 3.121,20
NÚMERO DA NOTA: 4547

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/05/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 2306256121311479100012200000000454726055178084684

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.121,204,80%R$ 149,82
Total das Retenções: R$ 149,82
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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