Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55

Valor Empenhado:R$ 379.423,60

Saldo a empenhar:R$ 247.392,95

Empenho:02020129

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90

Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 47.082,20


Projeto/Atividade:2.253 - Gestão da Atenção Básica em Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

EMPENHO REFERENTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#7658876588 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,40120,00R$ 20.808,000,00110,0010,00
#9237292372 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,00100,00R$ 9.900,000,0074,0026,00
#9237592375 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 40,0060,00R$ 2.400,000,000,0060,00
#9237792377 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 70,00100,00R$ 7.000,000,000,00100,00
#9237892378 - SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,50100,00R$ 4.250,000,0085,0015,00
#9237992379 - SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE)R$ 40,00100,00R$ 4.000,000,000,00100,00
#9238092380 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 98,00120,00R$ 11.760,000,000,00120,00
#9238192381 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X-264 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 98,00120,00R$ 11.760,000,000,00120,00
#9238392383 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 2020 (UNIDADE)R$ 60,0060,00R$ 3.600,000,000,0060,00
#9238492384 - SERVIÇO DE RECARGA DE MULTIFUNCIONAL XEROX B 215 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 151,0060,00R$ 9.060,000,000,0060,00
#9238692386 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X-264 (UNIDADE)R$ 120,0011,00R$ 1.320,000,004,007,00
#9238792387 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 100,0011,00R$ 1.100,000,002,009,00
#9239292392 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE)R$ 100,0011,00R$ 1.100,000,002,009,00
#9239392393 - SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X-264 (UNIDADE)R$ 494,9011,00R$ 5.443,900,003,008,00
#9239592395 - SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE RICOH 377 (UNIDADE)R$ 380,0011,00R$ 4.180,000,006,005,00
#9239892398 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 490,0011,00R$ 5.390,000,003,008,00
#9239992399 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE)R$ 400,0011,00R$ 4.400,000,004,007,00
#9240292402 - SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 120,0014,00R$ 1.680,000,004,0010,00
#9240392403 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 109,0015,00R$ 1.635,000,006,009,00
#9240492404 - SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 740,0020,00R$ 14.800,000,007,0013,00
#9240592405 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 80,0020,00R$ 1.600,000,007,0013,00
#9240692406 - SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE)R$ 470,0015,00R$ 7.050,000,007,008,00
#9240792407 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE)R$ 320,0015,00R$ 4.800,000,001,0014,00
#9240992409 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE)R$ 60,00130,00R$ 7.800,000,0018,00112,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020129.01305/06/20264467R$ 1.764,90
R$ 1.764,90
02020129.02403/06/20264465R$ 2.774,40
R$ 2.774,40
02020129.02303/06/20264546R$ 1.764,90
R$ 1.764,90
02020129.02203/06/20264547R$ 3.121,20
R$ 3.121,20
02020129.02103/06/20264545R$ 640,00
R$ 640,00
02020129.02003/06/20264526R$ 2.774,40
R$ 2.774,40
02020129.01903/06/20264525R$ 340,00
R$ 340,00
02020129.01803/06/20264524R$ 3.207,60
R$ 3.207,60
02020129.01703/06/20264523R$ 1.519,00
R$ 1.519,00
02020129.01603/06/20264522R$ 780,00
R$ 780,00
02020129.01503/06/20264471R$ 3.118,00
R$ 3.118,00
02020129.01403/06/20264469R$ 620,00
R$ 620,00
02020129.01203/06/20264466R$ 380,00
R$ 380,00
02020129.01103/06/20264463R$ 3.014,50
R$ 3.014,50
02020129.01019/05/20264410R$ 2.774,40
R$ 0,00
02020129.00919/05/20264408R$ 2.729,00
R$ 87,77
02020129.00819/05/20264407R$ 2.774,40
R$ 0,00
02020129.00619/05/20264405R$ 2.292,00
R$ 0,00
02020129.00519/05/20264403R$ 3.038,00
R$ 0,00
02020129.00419/05/20264402R$ 1.384,90
R$ 0,00
02020129.00319/05/20264401R$ 2.427,60
R$ 0,00
02020129.00119/05/20264399R$ 5.292,00
R$ 0,00
02020129.00718/05/20264406R$ 380,00
R$ 0,00
02020129.00218/05/20264400R$ 380,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/06/202610060118FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4399R$ 5.292,00
19/05/202619050001FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4400R$ 380,00
21/05/202621050026FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4401R$ 2.427,60
10/06/202610060120FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4402R$ 1.384,90
10/06/202610060116FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4403R$ 3.038,00
21/05/202621050028FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4405R$ 2.292,00
19/05/202619050003FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4406R$ 380,00
10/06/202610060112FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4407R$ 2.774,40
10/06/202610060114FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4408R$ 2.641,23
10/06/202610060110FMS02020129FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)4410R$ 2.774,40
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