Dados do Empenho:

Número:04050050

Valor Total do Empenho:R$ 13.641,45

Valor Total Liquidado:R$ 13.641,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76

Saldo a empenhar:R$ 364.996,49

Liquidação: 04050050.001

Liquidada em: 05/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 37177

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.641,45

Valor Líquido: R$ 13.477,75

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 26/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 37177
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97998AÇÚCAR TIPO CRISTAL (KG)R$ 5,25125,00R$ 656,25
#97999ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG)R$ 5,25120,00R$ 630,00
#98009FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (KG)R$ 6,7540,00R$ 270,00
#98011MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG)R$ 5,81200,00R$ 1.162,00
#98016SAL REFINADO IODADO (KG)R$ 1,5080,00R$ 120,00
#98066PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (KG)R$ 26,50240,00R$ 6.360,00
#98067PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO EM BIFES (KG)R$ 26,88160,00R$ 4.300,80
#98004FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG)R$ 1,7880,00R$ 142,40
Total BrutoR$ 13.641,45
Total LiquidoR$ 13.641,45
NÚMERO DA NOTA: 37177

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/05/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2605.10.394.436/0001-66.55.001.000037177.1.00077551.3

Número do Protocolo: 223260053809814

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 13.641,451,20%R$ 163,70
Total das Retenções: R$ 163,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006007110/06/2026R$ 13.641,45