Dados do Empenho:

Número:08010004

Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60

Valor Total Liquidado:R$ 188.143,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 132.854,40

Dados da Licitação:

Número:03.012/2022-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.412.319,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.07.11.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.677.836,19

Valor Empenhado:R$ 1.096.300,80

Saldo a empenhar:R$ 5.581.535,39

Liquidação: 08010004.005

Liquidada em: 05/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 43

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 48.636,00

Valor Líquido: R$ 47.658,42

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 03/06/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 43, REF. MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9254901 PICADA / MONGUBA / SEDE ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; CAP. SENTADOS 45 A 50 PASSAGEIROS ( (UNIDADE)R$ 6,303.960,00R$ 24.948,00
#9255507 ORGULHO DO CEARA / TIMBOZINHO / JEREISSATI / ED. INFANTIL ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; C (UNIDADE)R$ 6,303.760,00R$ 23.688,00
Total BrutoR$ 48.636,00
Total LiquidoR$ 48.636,00
NÚMERO DA NOTA: 43

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/06/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: ynx74rhzus59ao82weg3lck6fdp

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 48.636,002,01%R$ 977,58
Total das Retenções: R$ 977,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006004010/06/2026R$ 48.636,00