Dados do Empenho:

Número:08010004

Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60

Valor Total Liquidado:R$ 188.143,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 132.854,40

Dados da Liquidação:

Número:08010004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 48.636,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.658,42

Pagamento 10060040

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 48.636,00

Valor do ISS: R$ 977,58

Valor Líquido Pago: R$ 47.658,42


Histórico:

NF 43 COMP.MAIO/26