Dados do Empenho:

Número:05010191

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 840,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.159,84

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010191.006

Liquidada em: 29/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 212,32

Valor Líquido: R$ 212,32

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 29/05/2026


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 05, 06, 12, 18, 21, 22, 27, 28 E 29/05/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 212,321,00R$ 212,32
Total BrutoR$ 212,32
Total LiquidoR$ 212,32
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 212,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905011329/05/2026R$ 212,32