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- Pagamento Nº 29050113
Número:05010191
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 840,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.159,84
Pagamento 29050113
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 212,32
Valor Líquido Pago: R$ 212,32
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 05, 06, 12, 18, 21, 22, 27, 28 E 29/05/2026.