Dados do Empenho:

Número:05010191

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 840,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.159,84

Dados da Liquidação:

Número:05010191.006

Valor Total da Liquidação:R$ 212,32

Valor Total Liquidado:R$ 212,32

Pagamento 29050113

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 212,32

Valor Líquido Pago: R$ 212,32


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 05, 06, 12, 18, 21, 22, 27, 28 E 29/05/2026.