Dados do Empenho:

Número:02020086

Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.876,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.523,70

Dados da Licitação:

Número:01.007/2024-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.264.906,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.885.845,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:04.23.01.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 499.900,00

Valor Empenhado:R$ 487.847,00

Saldo a empenhar:R$ 12.053,00

Liquidação: 02020086.004

Liquidada em: 23/06/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1213

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.370,25

Valor Líquido: R$ 11.370,25

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 12/06/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1213
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92342LANCHE CONTENDO 2 (DOIS) PÃES COM CARNE MOÍDA, MORTADELA OU OVO E CAFÉ COM LEITE. PESO MÍNIMO: CAFÉ 100ML, LEITE 150ML E PÃO 70G (CADA) (UNIDADE)R$ 7,49500,00R$ 3.745,00
#92340KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE)R$ 17,50420,00R$ 7.350,00
#96422AGUA MINERAL SEM GÁS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, TAMPA COM LACRE, RÓTULO DO FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 12 UNIDADES. (UNIDADE)R$ 11,0125,00R$ 275,25
Total BrutoR$ 11.370,25
Total LiquidoR$ 11.370,25
NÚMERO DA NOTA: 1213

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/06/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2606.42.645.149/0001-78.55.001.000001213.1.30000453.8

Número do Protocolo: 223260059018768

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 11.370,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0907006209/07/2026R$ 11.370,25