Dados do Empenho:

Número:05010045

Valor Total do Empenho:R$ 2.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.196.405,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 703.595,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010045.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 419.480,00

Valor Líquido: R$ 417.975,00

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 24/06/2026


Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 419.480,001,00R$ 419.480,00
Total BrutoR$ 419.480,00
Total LiquidoR$ 419.480,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 1.505,00
Total das Retenções: R$ 1.505,00
Total Pago: R$ 419.480,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606020326/06/2026R$ 419.480,00