Dados do Empenho:

Número:05010102

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.243.498,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 756.502,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010102.006

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 179.000,00

Valor Líquido: R$ 103.758,15

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026


Data de Solicitação 24/06/2026


Histórico:

REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS JUN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 179.000,001,00R$ 179.000,00
Total BrutoR$ 179.000,00
Total LiquidoR$ 179.000,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.501,99
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 11.013,22
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 648,54
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 29.357,60
FALTASPagar/RecolherR$ 2.831,34
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 291,00
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 2.334,24
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 23.659,24
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 453,88
IRRFPagar/RecolherR$ 745,60
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 405,20
Total das Retenções: R$ 75.241,85
Total Pago: R$ 179.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606034826/06/2026R$ 179.000,00