- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26060348
Número:05010102
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.243.498,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 756.502,00
Número:05010102.006
Valor Total da Liquidação:R$ 179.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 103.758,15
Pagamento 26060348
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 179.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 103.758,15
Histórico:
REF.FOPAG JUN/2026