Dados do Empenho:

Número:26010062

Valor Total do Empenho:R$ 869.474,16

Valor Total Liquidado:R$ 598.410,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.792,72

Dados da Licitação:

Número:05.002/2025-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.090.638,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.22.05.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28

Valor Empenhado:R$ 11.874.812,05

Saldo a empenhar:R$ 215.826,23

Liquidação: 26010062.003

Liquidada em: 07/07/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3111

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 164.818,95

Valor Líquido: R$ 151.963,07

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 26/06/2026


Histórico:

12 MEDIÇÃO - PERIODO 01/05/2026 A 22/05/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97011OPERACIONALIZAÇÃO DE DESTINO FINAL (MÊS)R$ 164.818,951,00R$ 164.818,95
Total BrutoR$ 164.818,95
Total LiquidoR$ 164.818,95
NÚMERO DA NOTA: 3111

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/06/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 520672596

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 98.891,375,00%R$ 4.944,57
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 164.818,954,80%R$ 7.911,31
Total das Retenções: R$ 12.855,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0707003307/07/2026R$ 164.818,95