Dados do Empenho:

Número:04050005

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.361,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.638,67

Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:14.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 58.800,00

Valor Empenhado:R$ 13.000,00

Saldo a empenhar:R$ 45.800,00

Liquidação: 04050005.002

Liquidada em: 09/07/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2952362

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.668,20

Valor Líquido: R$ 1.569,61

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 06/07/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE JUNHO DE 2026- 01/06/2026 A 30/06/2026. FATURA 2952362
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98366ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 1.668,201,00R$ 1.668,20
Total BrutoR$ 1.668,20
Total LiquidoR$ 1.668,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1507008015/07/2026R$ 1.668,20