Dados do Empenho:

Número:05010232

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010232.005

Liquidada em: 09/07/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.182,56

Valor Líquido: R$ 1.182,56

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 08/07/2026


Histórico:

FATURAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 1.182,561,00R$ 1.182,56
Total BrutoR$ 1.182,56
Total LiquidoR$ 1.182,56
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.182,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1707003917/07/2026R$ 1.182,56