Dados do Empenho:

Número:05010248

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.414,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.585,05

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010248.006

Liquidada em: 30/06/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.230,75

Valor Líquido: R$ 10.893,05

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 30/06/2026


Histórico:

referente inss patronal - JUN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 11.230,751,00R$ 11.230,75
Total BrutoR$ 11.230,75
Total LiquidoR$ 11.230,75
Retenções
TipoAçãoValor Total
SALÁRIO FAMILÍAReterR$ 337,70
Total das Retenções: R$ 337,70
Total Pago: R$ 11.230,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1507004415/07/2026R$ 11.230,75