Dados do Empenho:

Número:05010407

Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.815,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.267,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 386.788,30

Saldo a empenhar:R$ 282.390,51

Liquidação: 05010407.006

Liquidada em: 23/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4649

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.087,00

Valor Líquido: R$ 5.794,82

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 17/07/2026


Histórico:

Liquidação referente à prestação de serviços de manutenção e recarga de impressoras, conforme Nota Fiscal nº 4649, de interesse da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Pacatuba-CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92375SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 40,001,00R$ 40,00
#92376SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 4623 (UNIDADE)R$ 60,007,00R$ 420,00
#92377SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 70,0029,00R$ 2.030,00
#92402SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 120,003,00R$ 360,00
#92403SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 109,003,00R$ 327,00
#92406SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE)R$ 470,001,00R$ 470,00
#92407MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE)R$ 320,005,00R$ 1.600,00
#92409MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE)R$ 60,0014,00R$ 840,00
Total BrutoR$ 6.087,00
Total LiquidoR$ 6.087,00
NÚMERO DA NOTA: 4649

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/07/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: D536451F2

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 6.087,004,80%R$ 292,18
Total das Retenções: R$ 292,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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