Dados do Empenho:

Número:03110081

Valor Total do Empenho:R$ 137.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 136.524,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.06.10.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.410.125,24

Valor Empenhado:R$ 218.524,91

Saldo a empenhar:R$ 1.191.600,33

Liquidação: 03110081.001

Liquidada em: 04/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA (49.297.100/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 117

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 136.524,91

Valor Líquido: R$ 136.524,91

Dados da Obra
Obra: 0136.25


Histórico:

REF A 1º MEDIÇÃO PERÍODO 03/11/2025 A 03/12/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 136.524,911,00R$ 136.524,91
Total BrutoR$ 136.524,91
Total LiquidoR$ 136.524,91
NÚMERO DA NOTA: 117

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 236043650

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 136.524,91 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1012005010/12/2025R$ 136.524,91