- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10120050
Número:03110081
Valor Total do Empenho:R$ 137.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 136.524,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03110081.001
Valor Total da Liquidação:R$ 136.524,91
Valor Total Liquidado:R$ 136.524,91
Pagamento 10120050
Pago em: 10/12/2025ORÇAMENTO 2025
Número de Caixa: 10120077
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA (49.297.100/0001-10)
Valor Total: R$ 136.524,91
Valor Líquido Pago: R$ 136.524,91
Histórico:
REF A 1º MEDIÇÃO PERÍODO 03/11/2025 A 03/12/2025 NF 117