Dados do Empenho:

Número:03110081

Valor Total do Empenho:R$ 137.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 136.524,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03110081.001

Valor Total da Liquidação:R$ 136.524,91

Valor Total Liquidado:R$ 136.524,91

Pagamento 10120050

Pago em: 10/12/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 10120077

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA (49.297.100/0001-10)

Valor Total: R$ 136.524,91

Valor Líquido Pago: R$ 136.524,91


Histórico:

REF A 1º MEDIÇÃO PERÍODO 03/11/2025 A 03/12/2025 NF 117