Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.139,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 508.860,90

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010097.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 45.712,95

Valor Líquido: R$ 36.141,80

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 26/01/2026


Histórico:

FOPAG - SAÚDE - BUCAL EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 45.712,951,00R$ 45.712,95
Total BrutoR$ 45.712,95
Total LiquidoR$ 45.712,95
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.042,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.204,38
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 4.676,90
IRRFPagar/RecolherR$ 1.577,44
SINDICATO SAUDEPagar/RecolherR$ 40,52
Total das Retenções: R$ 9.571,15
Total Pago: R$ 45.712,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801036228/01/2026R$ 45.712,95