Dados do Empenho:

Número:13110013

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 263.338,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.000,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.05.01.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94

Valor Empenhado:R$ 5.463.338,43

Saldo a empenhar:R$ 235.922.235,51

Liquidação: 13110013.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 112

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 263.338,43

Valor Líquido: R$ 263.338,43

Dados da Obra
Obra: 0097.22


Histórico:

OBRAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 263.338,431,00R$ 263.338,43
Total BrutoR$ 263.338,43
Total LiquidoR$ 263.338,43
NÚMERO DA NOTA: 112

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: prc5idvmesb3w7tauyhjfnqlo8x

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 263.338,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3012005930/12/2025R$ 263.338,43