- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30120059
Número:13110013
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 263.338,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.000,00
Número:13110013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 263.338,43
Valor Total Liquidado:R$ 263.338,43
Pagamento 30120059
Pago em: 30/12/2025ORÇAMENTO 2025
Número de Caixa: 30120053
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Valor Total: R$ 263.338,43
Valor Líquido Pago: R$ 247.011,45
Histórico:
NF 112 REF SET/25