Dados do Empenho:

Número:13110013

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 263.338,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.000,00

Dados da Liquidação:

Número:13110013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 263.338,43

Valor Total Liquidado:R$ 263.338,43

Pagamento 30120059

Pago em: 30/12/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 30120053

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 263.338,43

Valor Líquido Pago: R$ 247.011,45


Histórico:

NF 112 REF SET/25