Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.892,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.107,95

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010094.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 93.394,25

Valor Líquido: R$ 66.585,61

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 23/02/2026


Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - SESA EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 93.394,251,00R$ 93.394,25
Total BrutoR$ 93.394,25
Total LiquidoR$ 93.394,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 306,69
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.150,92
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 5.179,02
FALTASPagar/RecolherR$ 1.945,20
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 75,81
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 196,81
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 10.314,39
IRRFPagar/RecolherR$ 1.901,07
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.698,21
Total das Retenções: R$ 26.808,64
Total Pago: R$ 93.394,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502019825/02/2026R$ 93.394,25