Dados do Empenho:

Número:05010045

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 408.785,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.591.215,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010045.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 221.375,00

Valor Líquido: R$ 221.375,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 23/02/2026


Histórico:

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 221.375,001,00R$ 221.375,00
Total BrutoR$ 221.375,00
Total LiquidoR$ 221.375,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.