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- Pagamento Nº 25020237
Número:05010045
Valor Total do Empenho:R$ 2.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.258.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.641.100,00
Número:05010045.002
Valor Total da Liquidação:R$ 221.375,00
Valor Total Liquidado:R$ 221.025,00
Pagamento 25020237
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 221.375,00
Valor Líquido Pago: R$ 221.025,00
Histórico:
Ref. Fevereiro/26