Dados do Empenho:

Número:02010263

Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84

Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.02.01.24.002

Valor Total do Contrato:R$ 180.464,52

Valor Empenhado:R$ 61.265,04

Saldo a empenhar:R$ 119.199,48

Liquidação: 02010263.003

Liquidada em: 07/11/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4013

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 363,30

Valor Líquido: R$ 363,30

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 363,301,00R$ 363,30
Total BrutoR$ 363,30
Total LiquidoR$ 363,30
NÚMERO DA NOTA: 4013

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/10/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: B51F0937B

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.