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- Pagamento Nº 30030503
Número:05010105
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 88.416,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.583,46
Número:05010105.003
Valor Total da Liquidação:R$ 21.392,56
Valor Total Liquidado:R$ 15.894,14
Pagamento 30030503
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 21.392,56
Valor Líquido Pago: R$ 15.894,14
Histórico:
FOPAG - SAÚDE - EFETIVOS VIGILÂNCIA - 03/2026