Dados do Empenho:

Número:05010227

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 748,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 751,24

Dados da Liquidação:

Número:05010227.002

Valor Total da Liquidação:R$ 691,89

Valor Total Liquidado:R$ 651,00

Pagamento 15040004

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 691,89

Valor Líquido Pago: R$ 651,00


Histórico:

COMP.MARÇO/26