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- Pagamento Nº 17040029
Número:05010364
Valor Total do Empenho:R$ 77.528,51
Valor Total Liquidado:R$ 54.509,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.018,83
Número:05010364.002
Valor Total da Liquidação:R$ 29.086,62
Valor Total Liquidado:R$ 28.737,58
Pagamento 17040029
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 29.086,62
Valor do IRRF: R$ 349,04
Valor Líquido Pago: R$ 28.737,58
Histórico:
NF 35790 COMP.MARÇO/26