Dados do Empenho:

Número:05010364

Valor Total do Empenho:R$ 77.528,51

Valor Total Liquidado:R$ 54.509,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.018,83

Dados da Liquidação:

Número:05010364.002

Valor Total da Liquidação:R$ 29.086,62

Valor Total Liquidado:R$ 28.737,58

Pagamento 17040029

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 29.086,62

Valor do IRRF: R$ 349,04

Valor Líquido Pago: R$ 28.737,58


Histórico:

NF 35790 COMP.MARÇO/26