Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.066.510,88

Saldo a empenhar:R$ 306.001,37

Empenho:05010364

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 77.528,51

Valor Total Liquidado:R$ 54.509,68

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.018,83

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 306.001,37


Projeto/Atividade:2.150 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799897998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE)R$ 5,25463,00R$ 2.430,750,00463,000,00
#9799997999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE)R$ 5,25800,00R$ 4.200,000,00700,00100,00
#9800198001 - COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (UNIDADE)R$ 8,2570,00R$ 577,500,0070,000,00
#9800298002 - FARINHA DE AVEIA (UNIDADE)R$ 15,0025,00R$ 375,000,0025,000,00
#9800498004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE)R$ 1,78463,00R$ 824,140,00463,000,00
#9800598005 - FARINHA DE ROSCA (UNIDADE)R$ 15,3523,00R$ 353,050,0023,000,00
#9800698006 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE)R$ 6,9093,00R$ 641,700,0093,000,00
#9800798007 - FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE)R$ 7,68351,00R$ 2.695,680,00200,00151,00
#9800898008 - FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE)R$ 4,94463,00R$ 2.287,220,00250,00213,00
#9800998009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE)R$ 6,75230,00R$ 1.552,500,00100,00130,00
#9801098010 - MACARRÃO INTEGRAL (UNIDADE)R$ 6,70116,00R$ 777,200,00116,000,00
#9801198011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE)R$ 5,811.153,00R$ 6.698,930,00650,00503,00
#9801298012 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE)R$ 12,00185,00R$ 2.220,000,0060,00125,00
#9801398013 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (UNIDADE)R$ 6,53231,00R$ 1.508,430,00231,000,00
#9801498014 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (UNIDADE)R$ 10,73117,00R$ 1.255,410,00117,000,00
#9801698016 - SAL REFINADO IODADO (UNIDADE)R$ 1,50160,00R$ 240,000,00120,0040,00
#9806598065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (UNIDADE)R$ 23,92925,00R$ 22.126,000,00700,00225,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (UNIDADE)R$ 26,501.010,00R$ 26.765,000,00650,00360,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010364.00231/03/202635790R$ 29.086,62
R$ 0,00
05010364.00126/03/202634480R$ 25.423,06
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030007FME05010364BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)34480R$ 25.423,06
17/04/202617040029FME05010364BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)35790R$ 29.086,62
Lista de Anulações
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