Dados do Empenho:

Número:05010248

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.701,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.298,49

Dados da Liquidação:

Número:05010248.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.989,31

Valor Total Liquidado:R$ 10.651,61

Pagamento 17040094

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 10.989,31

Valor Líquido Pago: R$ 10.651,61


Histórico:

COMP.MARÇO/26