Dados do Empenho:

Número:05010012

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 912,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.087,28

Dados da Liquidação:

Número:05010012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 912,72

Valor Total Liquidado:R$ 858,78

Pagamento 23040032

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 912,72

Valor Líquido Pago: R$ 858,78


Histórico:

comp.jan/26