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- Pagamento Nº 23040032
Número:05010012
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 912,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.087,28
Pagamento 23040032
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 912,72
Valor Líquido Pago: R$ 858,78
Histórico:
comp.jan/26