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- Pagamento Nº 24040024
Número:05010379
Valor Total do Empenho:R$ 15.054,18
Valor Total Liquidado:R$ 15.054,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010379.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.527,09
Valor Total Liquidado:R$ 7.150,74
Pagamento 24040024
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 7.527,09
Valor do ISS: R$ 376,35
Valor Líquido Pago: R$ 7.150,74
Histórico:
NF 2134 COMP.JAN/26