Dados do Empenho:

Número:05010139

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.134,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.865,76

Dados da Liquidação:

Número:05010139.001

Valor Total da Liquidação:R$ 451,72

Valor Total Liquidado:R$ 451,72

Pagamento 20010048

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 451,72

Valor Líquido Pago: R$ 451,72


Histórico:

COMP.JAN/26