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- Pagamento Nº 20010048
Número:05010139
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.134,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.865,76
Pagamento 20010048
Pago em: 20/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 451,72
Valor Líquido Pago: R$ 451,72
Histórico:
COMP.JAN/26