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- Pagamento Nº 29040334
Número:05010089
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 211.237,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.762,94
Número:05010089.004
Valor Total da Liquidação:R$ 50.058,45
Valor Total Liquidado:R$ 45.757,43
Pagamento 29040334
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 50.058,45
Valor Líquido Pago: R$ 45.757,43
Histórico:
FOPAG - SAÚDE - TEMPORÁRIOS SESA - 04/2026.