Dados do Empenho:

Número:01040024

Valor Total do Empenho:R$ 436.274,01

Valor Total Liquidado:R$ 436.274,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 436.274,01

Valor Total Liquidado:R$ 416.641,68

Pagamento 06050010

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 436.274,01

Valor do ISS: R$ 13.088,22

Valor do IRRF: R$ 6.544,11

Valor Líquido Pago: R$ 416.641,68


Histórico:

NF 1203 COMP.ABRIL/26