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- Pagamento Nº 06050010
Número:01040024
Valor Total do Empenho:R$ 436.274,01
Valor Total Liquidado:R$ 436.274,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040024.001
Valor Total da Liquidação:R$ 436.274,01
Valor Total Liquidado:R$ 416.641,68
Pagamento 06050010
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 436.274,01
Valor do ISS: R$ 13.088,22
Valor do IRRF: R$ 6.544,11
Valor Líquido Pago: R$ 416.641,68
Histórico:
NF 1203 COMP.ABRIL/26