Dados do Empenho:

Número:05010090

Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.460,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.539,71

Dados da Liquidação:

Número:05010090.004

Valor Total da Liquidação:R$ 21.785,42

Valor Total Liquidado:R$ 19.455,49

Pagamento 29040389

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 21.785,42

Valor Líquido Pago: R$ 19.455,49


Histórico:

FOPAG SAÚDE TEMP. AT. SECUND. 04/2026.