Dados do Empenho:

Número:05010284

Valor Total do Empenho:R$ 791.279,50

Valor Total Liquidado:R$ 791.279,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010284.001

Valor Total da Liquidação:R$ 791.279,50

Valor Total Liquidado:R$ 699.095,43

Pagamento 08050003

Pago em: 08/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 791.279,50

Valor do INSS: R$ 30.464,26

Valor do ISS: R$ 23.738,39

Valor do IRRF: R$ 37.981,42

Valor Líquido Pago: R$ 699.095,43


Histórico:

NF 2909 COMP.JAN/26