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- Pagamento Nº 08050003
Número:05010284
Valor Total do Empenho:R$ 791.279,50
Valor Total Liquidado:R$ 791.279,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010284.001
Valor Total da Liquidação:R$ 791.279,50
Valor Total Liquidado:R$ 699.095,43
Pagamento 08050003
Pago em: 08/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 791.279,50
Valor do INSS: R$ 30.464,26
Valor do ISS: R$ 23.738,39
Valor do IRRF: R$ 37.981,42
Valor Líquido Pago: R$ 699.095,43
Histórico:
NF 2909 COMP.JAN/26