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- Pagamento Nº 08050018
Número:06050001
Valor Total do Empenho:R$ 176.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 175.887,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112,34
Número:06050001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 175.887,66
Valor Total Liquidado:R$ 175.887,66
Pagamento 08050018
Pago em: 08/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA (01.604.488/0001-29)
Valor Total: R$ 175.887,66
Valor Líquido Pago: R$ 175.887,66
Histórico: