- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050032
Número:02030027
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.317,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.682,34
Número:02030027.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.239,22
Valor Total Liquidado:R$ 2.106,88
Pagamento 08050032
Pago em: 08/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 2.239,22
Valor Líquido Pago: R$ 2.106,88
Histórico:
COMP.MARÇO/26