Dados do Empenho:

Número:02020129

Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90

Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70

Dados da Liquidação:

Número:02020129.002

Valor Total da Liquidação:R$ 380,00

Valor Total Liquidado:R$ 361,76

Pagamento 19050001

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 380,00

Valor do IRRF: R$ 18,24

Valor Líquido Pago: R$ 361,76


Histórico:

NF 4400 COMP.MARÇO/26